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甘肅審計雜志2003年第12期目錄

甘肅審計雜志2003年第12期目錄

        卷首語
        (1)整合資源 提高質量 明確責任 調整范圍 研究方法:令狐安對責任審計提出五點要求 無
        理論研究
        (4)思維創新是推動審計事業發展的不竭動力 張貴虎
        (5)談影響審計工作效率的因素 楊麗
        (6)經濟效益審計與財務收支審計的區別 趙鵬
        (7)內部控制理論的發展與我國內部控制實踐改進 茍三云
        (9)內部控制評審在審計中的作用 徐明麗
        (10)淺談優化企業內部控制環境的著眼點 馬洪維
        審計研究
        (11)試述審計風險的內部成因與對策 張冰
        (12)對構建公共財政框架下的預算執行審計新體系的思考 周繼軍
        (14)談國家審計的體制改革 馬宏杰
        (15)企業審計發展趨勢研究 張衛平 謝旭霞 肖江
        (16)我國政府審計風險控制 智海琴
        實務探索
        (17)淺議企業領導經濟責任審計在企業審計中的特點 張衛彬
        (18)新會計制度為國企資產“去偽存真” 陳暉
        (19)找準審計工作的著力點 提高審計執法工作質量 劉曙元
        (20)審計在規范政府采購行為中發揮的作用 王學龍
        問題透視
        (21)淺析“小金庫”問題 楊萍
        (22)正本清源 源清流潔——治理公款行賄的審計對策 蘇孜
        (23)試論反通貨緊縮的措施 張錫元
        刊中報
        (24)貨幣政策委員會認為信貸增長偏快趨勢得到初步控制 無
        (24)證監會明確內部職工股流通新規 無
        (24)中國未來20年經濟將繼續高速增長 無
        (24)國家國有資產管理委員會副主任邵寧透露明年國資改革有四大重點 無
        (25)國資委主任李榮融說國有獨資中央企業將試點建立董事會 無
        (25)中國財政收入突破2萬億元 無
        (25)中國稅收收入完成19843億元 無
        (25)中國人均gdp將超千美元 無
        經濟研究
        (26)試析網絡經濟對傳統會計理論的影響 候青蘇
        (28)優化國企股權結構問題的思考 李小軍
        (29)如何完善企業內部會計控制 鐘青
        (30)甘肅農村走小城鎮化道路中存在的問題 薛玉潔
        (31)淺議如何發展銀行代理保險業務 趙燕
        (32)淺談假冒偽劣商品的危害 李華龍
        會計研究
        (33)努力探索企業成本管理之路 丁波
&

nbsp;       (34)從資產負債表看企業財務狀況 陳亞麗
        財務管理
        (36)非贏利組織財務管理的幾點看法 魯映霞
        (37)利用政府貼息貸款促進醫院發展的可行性研究 胡雅潔
        (38)企業集團內部會計委派制形式比較 張文煜
        技術與方法
        (39)談談集團公司應收賬款的管理 劉文俊
        (40)談如何用通審軟件進行計算機審計 高巖峰
        (41)淺談承包經營審計中的盈虧審計 許瑩
        (42)企業績效評價中基礎數據的調整 李燕
        (43)淺談計算機在審計業務管理中的應用 萬國寧
        經濟論壇
        (44)災后重建的思考 候衛民
        (45)“入世”對中國企業國際競爭力的影響 蔣秀中
        (46)淺談流通企業集團的財務管理 李貞
        (47)旅游業在西部開發中的機遇和挑戰 王保祥
        社會審計
        (48)試論注冊會計師的獨立性 雷磊

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  •  更新時間:2013-04-03 14:21:49  作者:佚名 [標簽: 甘肅 審計 甘肅 審計 甘肅 甘肅 甘肅省審計廳 ]
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    地方債審計啟動完善監管制度迫在眉睫
    對審計獨立性的思考
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